为深入贯彻落实2026年1月1日起施行的《四川省内部审计条例》,国宝人寿近期出台了《关于贯彻落实<四川省内部审计条例> 进一步加强内部审计工作的实施意见》(以下简称“实施意见”)。立足新规要求,公司审计稽核部坚持党的全面领导,健全审计工作体系,规范审计运行机制,以高质量内审监督护航公司稳健发展。
在领导机制与保障方面,公司严格构建党委领导、董事会直接管理、审计委员会专业指导、主要负责人直接分管的审计领导体制,审计稽核部直接向董事会、审计委员会及公司主要负责人负责报告工作,确保审计独立性与权威性。审计机构及人员恪守独立履职原则,不参与财务、采购、工程等经营管理活动,审计经费单独预算、足额保障,持续加强人才队伍与信息化建设,夯实内审工作基础。
围绕监督重点与程序规范,审计稽核部聚焦经济责任、内控风控、经营效益及关键领域重点环节,依法开展全覆盖审计监督,依规行使资料检查、调查取证、违规制止、整改建议等职权,充分发挥查错纠弊、风险防控作用。公司全面规范审计立项、实施、报告、整改全流程管理,严格计划审批、现场取证、报告复核等程序,确保审计工作严谨规范、结论精准。
在整改闭环与结果运用上,审计稽核部狠抓审计整改闭环管理,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人,建立整改台账、实行销号管理,强化跟踪督导与验收核查,推动审计结果与绩效考核、干部任免、评优评先深度挂钩。同时严明审计工作纪律,对不配合审计、整改不力、违规履职等行为严肃追责问责。
按照《实施意见》安排,公司将《四川省内部审计条例》及《实施意见》纳入全员学习范围,引导干部职工自觉接受监督、主动配合工作,持续提升依法合规与内审协同意识,以有力有效的内部审计为公司高质量发展提供坚强保障。